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實(shí)務(wù)
問題已解決
固定資產(chǎn)已計(jì)提折舊,對(duì)方開錯(cuò)發(fā)票要調(diào)整設(shè)備余額,賬務(wù)怎么處理,分錄怎么做
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速問速答同學(xué)稍等,老師看看哈。
01/07 09:59
Fenny老師
01/07 10:06
你好
按照對(duì)方開的紅字發(fā)票金額把錯(cuò)的分錄沖銷。
借:固定資產(chǎn) 紅字
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)紅字
貸:應(yīng)付賬款紅字
借:管理費(fèi)用 紅字
貸:累計(jì)折舊紅字
按照收到正確分錄再重新做分錄和補(bǔ)提折舊
借:固定資產(chǎn)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)付賬款
借:管理費(fèi)用
貸:累計(jì)折舊
中級(jí)三科-加油
01/07 12:48
已經(jīng)做到的固定資產(chǎn)部分,沖回到在建工程可以,可以借在建工程 累計(jì)折舊,貸:固定資產(chǎn) 紅字嗎
Fenny老師
01/07 13:00
還是要先紅字沖銷錯(cuò)誤的分類,再計(jì)入到在建工程。
不能又紅字沖固定資產(chǎn)又在計(jì)在建工程科目。
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