問題已解決
老師,公司一般納稅人,23—24年有1個項目已經(jīng)完工合計已收款未開票15萬,現(xiàn)在我報增值稅是不是要加上這筆未開票收入呢,這個月增值稅我已經(jīng)報了要不要重報增值稅
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你賬上做了收入沒有?如果你賬上做收入的話,需要去更正。如果沒有的話,就不要管了。
01/10 12:19
94691778
01/10 12:21
我記賬是銀存款15萬,應收賬款15萬,
郭老師
01/10 12:24
你好,那你不需要更正增值稅申報表。
閱讀 67