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年底分紅,我一個老板抵扣借款了,這個會計分錄怎么做, 我們是內(nèi)賬,沒有計提,直接做的管理費用 獎金發(fā)放的
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你好,你說的扣借款是說抵減應(yīng)收他的款是嗎
02/07 15:11
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02/07 15:14
是的,沒錯,老師
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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02/07 15:17
你好,借管理費用-獎金,貸應(yīng)付職工薪酬
然后借應(yīng)付職工薪酬
貸,其他應(yīng)收款。
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年底分紅,我一個老板抵扣借款了,這個會計分錄怎么做, 我們是內(nèi)賬,沒有計提,直接做的管理費用 獎金發(fā)放的
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