問題已解決

2024年12月我公司未開票銷售貨物,賬務處理按照未開票收入記賬,增值稅按照未開票申報,2025年1月我公司又開具了發(fā)票,請問老師怎么記賬

84784988| 提問時間:02/08 10:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借以前年度損益調(diào)整 應交稅費,應交增值稅銷項。 貸,應收賬款 借應收賬款, 貸以前年度損益調(diào)整 應交稅費應交增值稅銷項。 或者是紅沖收入,直接做主營業(yè)務收入都可以。
02/08 10:31
84784988
02/08 10:40
跨年的可以紅沖收入嗎
郭老師
02/08 10:41
可以的,可以跨年紅沖。
84784988
02/08 11:10
好吧,順便問個問題,設(shè)備超過使用年限了還繼續(xù)使用,還需要計提折舊嗎
郭老師
02/08 11:11
這個已經(jīng)計提完了折舊的,不需要再計提折舊。
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