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紅沖部分發(fā)票,紅沖部分金額也退款,如何賬務處理?

芬芳| 提問時間:02/08 16:03
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
這個要看你當時支付的時候是怎么做的憑證。
02/08 16:03
芬芳
02/08 16:34
后續(xù)怎么弄
宋生老師
02/08 16:35
你這個再做一筆銀行支付的憑證就可以了。
芬芳
02/08 16:36
回款分錄上錯了,以下才是正確的
宋生老師
02/08 16:38
你不是只退回2000嗎?你應該借應付賬款。貸銀行存款2000就可以了。
芬芳
02/08 16:41
再開一個科目,不能在應收賬款上面做賬務處理。
宋生老師
02/08 16:41
你好這個上面是應收,你就做應收,不用應付。
芬芳
02/08 16:47
這應收賬款不是平了嗎?
芬芳
02/08 16:48
紅沖應收賬款,然后再借應收賬款,這不就是平了嗎
宋生老師
02/08 16:48
你相當于是沖減了收入,減少了應收賬款,所以你這個應收賬款要支付給人家才會平
芬芳
02/08 16:57
應收賬款要支付,沖銷和支付,應收賬款平了,余額還是原樣
宋生老師
02/08 16:59
你好,余額沒變是正常的了。
芬芳
02/08 17:02
應收賬款期初200 應收賬款期末200? 我不是已經退款給對方了嗎?
宋生老師
02/08 17:05
你好,嗯,我看了一下你發(fā)來的這個圖片,4張圖片里面銀行存款做了兩次在借方一次24000,一次26000。
芬芳
02/08 17:06
24000元圖不用管,上錯了,看26000
芬芳
02/08 17:08
對方按照原先發(fā)票的金額付款,我這邊將多余退款了,現(xiàn)在賬務處理就是銀沖減了,收入沖減了,應收賬款平了?
宋生老師
02/08 17:09
你看你收到了26000,然后再做一個退回2000的就可以了呀。就是我上面跟你說的。你應該借應收賬款2000。貸銀行存款2000就可以了。
芬芳
02/08 17:12
問題是紅沖借,應收2000,然后正數(shù)借:應收2000,這不就是導致我應收余額沒有什么變化嗎?后面我怎么追之前對方后面的款。
宋生老師
02/08 17:14
你好,你不需要再做正數(shù)借應收2000了 你這個一共是26000,已經做過了。
芬芳
02/08 17:21
紅沖應收賬款就行了,借應收貸主營收入,但是銀退款,銀怎么減少
宋生老師
02/08 17:23
你好,你借應收正數(shù),貸銀行存款正數(shù)
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