問題已解決
老師你好,我想問一下每月中旬預(yù)提,月末有實際金額了,這個怎么做賬啊
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每月中旬預(yù)提、月末有實際金額時的賬務(wù)處理如下:
中旬預(yù)提
借:管理費用 / 銷售費用等
貸:其他應(yīng)付款
月末按實際金額調(diào)整
實際與預(yù)提一致:無需額外調(diào)整。
實際大于預(yù)提:補提差額,借:管理費用等,貸:其他應(yīng)付款。
實際小于預(yù)提:沖回差額,借:管理費用等(紅字),貸:其他應(yīng)付款(紅字)。
02/17 10:11
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