問題已解決

請問我購進(jìn)的商品無償贈送給了客戶,借;銷售費(fèi)用 貸;庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,那申報(bào)增值稅的時(shí)候怎么申報(bào)?我都沒有確認(rèn)收入,只是做費(fèi)用了

84785032| 提問時(shí)間:02/18 16:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,13%銷售貨物里面填寫。
02/18 16:43
郭老師
02/18 16:43
然后,企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,需要填寫視同銷售明細(xì)表。
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