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普票還未開來,后期補(bǔ)可以嗎?先做成本,那后期補(bǔ)得發(fā)票月份不對,可以的嗎

嘻哈小老鼠| 提問時(shí)間:02/19 10:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的,可以這么做的。只要匯算清繳之前發(fā)票到了就行。
02/19 10:45
嘻哈小老鼠
02/19 11:08
那發(fā)票2月可以做到12月付款單的附件去嗎,
嘻哈小老鼠
02/19 11:08
平時(shí)1月付款,2月開票,那發(fā)票能放到1月附件嗎,做賬做在1月
郭老師
02/19 11:14
你好,12月份暫估了之后,2月份收到發(fā)票,紅沖暫估再做發(fā)票。附件做到2份的憑證里面。
嘻哈小老鼠
02/19 11:28
那暫估的分錄沖紅了不是就費(fèi)用不在12月了嗎?再做發(fā)票不是就屬于2月的費(fèi)用了嗎
郭老師
02/19 11:30
你好,借應(yīng)付賬款 貸利潤分配未分配利潤, 借利潤分配未分配利潤。 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款。半年的做這個(gè)呀,不做管理費(fèi)用。
嘻哈小老鼠
02/19 11:49
什么半年的?
郭老師
02/19 11:54
本年 寫錯(cuò)了 本年做的這個(gè)里面不做管理費(fèi)用。
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