問題已解決

我們公司去年賬上計(jì)提了運(yùn)輸費(fèi) 當(dāng)時(shí)是還沒有來(lái)發(fā)票 當(dāng)是先入了賬 今年一月份就來(lái)了專票 我一月份報(bào)稅抵扣了這部分的稅額 我賬上應(yīng)該怎么入賬呀老師

84784991| 提問時(shí)間:02/19 11:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你當(dāng)時(shí)是借管理費(fèi)用貸銀行存款做的嗎?
02/19 11:25
84784991
02/19 12:06
是應(yīng)付賬款
郭老師
02/19 12:07
借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn), 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款 匯算清繳,納稅調(diào)減
84784991
02/19 14:27
就做這一筆分錄就可以了是嗎 老師
郭老師
02/19 14:27
你好對(duì)的 是的 是的
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