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預付賬款和應付賬款報表事負數(shù),申報時候調表不調帳變成正數(shù) 怎么處理

67181291| 提問時間:02/22 16:18
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
?比如,其他應收款余額-1000,下邊的明細分別有1000,-2000 那么需要調整2000到其他應付款項目體現(xiàn)。同樣 如果其他應付款余額-1000,下邊的明細分別有1000,-2000 需要調整2000到其他應收款項目體現(xiàn)。
02/22 16:18
67181291
02/22 16:26
沒懂,我現(xiàn)在預付負數(shù)放到表哪個科目。
家權老師
02/22 16:29
你把舉一反三,預付賬款對應應付賬款 資產(chǎn)負債表重分類: 應收賬款項目=往來科目余額表應收賬款的各個明細科目的借方余額+預收賬款的各個明細科目的借方余額 預收賬款項目=往來科目余額表應收賬款的各個明細科目的貸方余額+預收賬款的各個明細科目的貸方余額 應付賬款項目=往來科目余額表預付賬款的各個明細科目的貸方余額+應付賬款的各個明細科目的貸方余額 預付賬款項目=往來科目余額表預付賬款的各個明細科目的借方余額+應付賬款的各個明細科目的借方余額 其他應收賬款項目=往來科目余額表其他應收款的各個明細科目的借方余額+其他應付款的各個明細科目的借方余額 其他應付賬款項目=往來科目余額表其他應付款的各個明細科目的貸方余額+其他應收款的各個明細科目的貸方余額
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