問題已解決
納稅調整收入那里填寫視同銷售收入,進行調增是嗎



你好,你實際上是發(fā)生了什么業(yè)務?
03/06 15:58

腳踩泥巴前行 

03/06 16:07
就是剛才的贈品發(fā)出,做賬務處理:借:銷售費用 貸:庫存商品 應交稅金 增值稅銷項 ,增值稅申報填寫在不開票銷售額,年底匯算時因為我們貸方是庫存商品,收入和報表里的肯定不匹配,是不是要進行納稅調整,收入調整填寫在視同銷售額里

宋生老師 

03/06 16:08
你好,其實老師建議你直接帶方記入主營業(yè)務收入,然后同時結轉主營業(yè)務成本,這個兩個的金額做到一致就好了。就不會出現(xiàn)你說的這個問題了
