问题已解决
老師,您好,12月暫估成本42萬元,3月支出成本是60萬,并取得60萬元的專用發(fā)票,如何進行賬務(wù)處理呢?



您好,先把12月的暫估沖賬,再把剩下的入到當(dāng)年
03/31 20:03

m80192818 

03/31 20:42
需要用到以前年度損益調(diào)整這個科目嗎?

劉艷紅老師 

03/31 20:42
要的,用這個科目來沖

m80192818 

03/31 21:17
好的 謝謝老師

劉艷紅老師 

03/31 21:23
不客氣,很高興幫你
