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某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2021年10月銷售自產(chǎn)貨物取得含稅收入202000元,銷售自己使用過(guò)2年的設(shè)備臺(tái),取得含稅收入80000元,當(dāng)月購(gòu)入貨物取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額8000元,增值稅稅額1040元已知,該小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅。則該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅()元。這題怎么做啊

84784994| 提问时间:04/03 11:05
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
282000÷(1+1%)×1% 你好,按照這個(gè)來(lái)計(jì)算的。
04/03 11:09
84784994
04/03 11:13
()里是啥,11%嗎老師
郭老師
04/03 11:16
? 系統(tǒng)的問(wèn)題 ?都不顯示了 282000÷(1?1%)×1%
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