问题已解决
某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2021年10月銷售自產(chǎn)貨物取得含稅收入202000元,銷售自己使用過(guò)2年的設(shè)備臺(tái),取得含稅收入80000元,當(dāng)月購(gòu)入貨物取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額8000元,增值稅稅額1040元已知,該小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅。則該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅()元。這題怎么做啊



282000÷(1+1%)×1%
你好,按照這個(gè)來(lái)計(jì)算的。
04/03 11:09

84784994 

04/03 11:13
()里是啥,11%嗎老師

郭老師 

04/03 11:16
?
系統(tǒng)的問(wèn)題
?都不顯示了
282000÷(1?1%)×1%
