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發(fā)現(xiàn)以前年度記賬錯(cuò)誤:非同級財(cái)政補(bǔ)助收入金額錯(cuò)誤(多記收入數(shù))造成年末非同級財(cái)政補(bǔ)助收入結(jié)轉(zhuǎn),本年度應(yīng)該如何調(diào)整。錯(cuò)誤憑證:例:(預(yù)算會(huì)計(jì))借:事業(yè)支出 5000 貸:非同級財(cái)政補(bǔ)助收入 5000 (實(shí)際金額應(yīng)該是500) 年末非同級結(jié)轉(zhuǎn)4500 本年應(yīng)該如何修改,請老師幫助,謝謝

m759521666| 提问时间:04/03 20:20
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)師
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)方面 沖減多記的非同級財(cái)政補(bǔ)助收入: 借:以前年度盈余調(diào)整 4500 貸:非同級財(cái)政撥款收入 4500(這里使用 “非同級財(cái)政撥款收入” 科目,是按照新政府會(huì)計(jì)制度的規(guī)范,原 “非同級財(cái)政補(bǔ)助收入” 科目已更新) 將 “以前年度盈余調(diào)整” 科目余額轉(zhuǎn)入累計(jì)盈余: 借:累計(jì)盈余 4500 貸:以前年度盈余調(diào)整 4500 預(yù)算會(huì)計(jì)方面 由于預(yù)算會(huì)計(jì)在當(dāng)年已經(jīng)按照錯(cuò)誤的金額進(jìn)行了收支結(jié)轉(zhuǎn),且預(yù)算會(huì)計(jì)的 “非同級財(cái)政撥款預(yù)算收入” 等科目在年末無余額,所以需要調(diào)整年初的相關(guān)預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余科目。 調(diào)整年初的 “財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)” 或 “財(cái)政撥款結(jié)余” 等科目(具體根據(jù)單位實(shí)際情況確定): 借:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) / 財(cái)政撥款結(jié)余等 4500 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金 4500 這里假設(shè)資金結(jié)存的形式是貨幣資金,如果是其他形式,如 “零余額賬戶用款額度” 等,應(yīng)相應(yīng)調(diào)整
04/03 20:22
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