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屬話題: 補交上年少交的增值稅及附加稅,一般納稅人怎么做分錄呢,只補交了,沒確認收入

m5666_26418| 提问时间:04/12 11:59
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劉艷紅老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費-增值稅或附加稅 借:應交稅費-增值稅或附加稅 貸:銀行存款 借:利潤分配-未分配 貸:以前年度損益調(diào)整
04/12 12:00
m5666_26418
04/12 13:35
增值稅走以前年度損益嗎,他不是和損益沒關系嗎
劉艷紅老師
04/12 13:49
比如今年你要補交增值稅, 借:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-銷項 是不是減少收入了
劉艷紅老師
04/12 13:50
這個意思是前面的增值稅計到收入里面了,要沖減掉
m5666_26418
04/12 16:00
老師,我們收入和增值稅記錄都沒有問題,不需要更正,是上面說讓我們補這個稅,所以我應該怎么處理這筆業(yè)務么
劉艷紅老師
04/12 16:01
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費-增值稅或附加稅 借:應交稅費-增值稅或附加稅 貸:銀行存款 借:利潤分配-未分配 貸:以前年度損益調(diào)整
劉艷紅老師
04/12 16:01
分錄就是這樣做的
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