问题已解决
屬話題: 補交上年少交的增值稅及附加稅,一般納稅人怎么做分錄呢,只補交了,沒確認收入



借:以前年度損益調(diào)整
貸:應交稅費-增值稅或附加稅
借:應交稅費-增值稅或附加稅
貸:銀行存款
借:利潤分配-未分配
貸:以前年度損益調(diào)整
04/12 12:00

m5666_26418 

04/12 13:35
增值稅走以前年度損益嗎,他不是和損益沒關系嗎

劉艷紅老師 

04/12 13:49
比如今年你要補交增值稅,
借:主營業(yè)務收入
貸:應交稅費-銷項
是不是減少收入了

劉艷紅老師 

04/12 13:50
這個意思是前面的增值稅計到收入里面了,要沖減掉

m5666_26418 

04/12 16:00
老師,我們收入和增值稅記錄都沒有問題,不需要更正,是上面說讓我們補這個稅,所以我應該怎么處理這筆業(yè)務么

劉艷紅老師 

04/12 16:01
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應交稅費-增值稅或附加稅
借:應交稅費-增值稅或附加稅
貸:銀行存款
借:利潤分配-未分配
貸:以前年度損益調(diào)整

劉艷紅老師 

04/12 16:01
分錄就是這樣做的
