申報(bào)校驗(yàn)不通過,主表第1欄(“應(yīng)稅貨物及勞務(wù)”+“應(yīng)稅服務(wù)”)本期數(shù)+第4欄(“應(yīng)稅貨物及勞務(wù)”+“應(yīng)稅服務(wù)”)本期數(shù)+第9欄(“應(yīng)稅貨物及勞務(wù)”+“應(yīng)稅服務(wù)”)本期數(shù)+第16欄(“應(yīng)稅貨物及勞務(wù)”+“應(yīng)稅服務(wù)”)本期數(shù)+第19欄(“應(yīng)稅貨物及勞務(wù)”+“應(yīng)稅服務(wù)”)本期數(shù)之和大于等于(電子發(fā)票開票金額+增值稅防偽稅控普通發(fā)票開票金額)合計(jì)數(shù)校驗(yàn)失?。篬申報(bào)金額為-25514.45,電子發(fā)票開票金額為0,防偽稅控信息系統(tǒng)增值稅普通發(fā)票金額為0.00]。 這是個(gè)個(gè)體戶本季紅沖發(fā)票一張,又在稅務(wù)局代開專票3的稅率,就不讓報(bào)稅了