問題已解決
我們單位預充值給A單位,用于以后辦理業(yè)務,然后A單位同時贈送給我們一部分金額,我們實際發(fā)生業(yè)務時,應該怎么做分錄
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同學你好
發(fā)票再開的
2021 11/10 15:26
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 11/10 15:26
發(fā)票是怎么開的呢
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 11/10 15:32
同學你好
這個直接按照發(fā)票做就行
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 11/10 15:40
同學你好
這個需要有明細科目才可以
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84785000 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2021 11/10 15:27
我們是購買方,對方按著實際支付的金額開的發(fā)票
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2021 11/10 15:35
老師,這個分錄可以幫我做下嗎
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2021 11/10 15:36
我們接了很多的客戶,我需要一一沖減掉,這樣才知道還有多少沒付出去,,,單純的一張發(fā)票,太簡單了,看不出來,都是那些單位
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