問題已解決

我想請問,我們公司之前干一個(gè)項(xiàng)目,但差我們錢,對方?jīng)]有支付,后來是以房抵債給我們的,當(dāng)時(shí)我們已按以房抵款確認(rèn)了收入,掛預(yù)收賬款,但這套房子是在我們公司的名下,現(xiàn)又做二套房轉(zhuǎn)賣給客戶,但當(dāng)時(shí)掛的預(yù)收賬款,是客戶交錢沖抵的,這種賬務(wù)應(yīng)該如何處理啊 1、確認(rèn)收入時(shí)是:借:預(yù)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 其他應(yīng)付款 /預(yù)提費(fèi)用/預(yù)提增值稅 2、收到客戶交來的款項(xiàng)時(shí)是:借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 1、現(xiàn)在是收到房地產(chǎn)公司開具發(fā)票給我們公司,2、我們做二套房賣給客戶,我們又要開具發(fā)票給客戶 但我現(xiàn)在是收到發(fā)票第一步是如何來掛了和預(yù)收賬款平掉,是非要進(jìn)固定資產(chǎn)還是投資性房地產(chǎn)

84784999| 提問時(shí)間:2021 11/12 17:36
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級會計(jì)師
您好!如果你們持有時(shí)目的就是為了出售,那么要通過投資性房地產(chǎn)來核算,現(xiàn)在你們再銷售,作為處置投資性房地產(chǎn)來處理,如果不是投資性房地產(chǎn),就按照處置固定資產(chǎn)來處理哦
2021 11/12 17:57
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