老師,你好,請(qǐng)問這題怎么做呢?甲公司為增值稅一般納稅人,本年8月為擴(kuò)大銷售向乙公司銷售其產(chǎn)品,實(shí)行七折優(yōu)惠,該批產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)出,款項(xiàng)以銀行存款收訖。假設(shè)銷售產(chǎn) 品100件,每件產(chǎn)品原價(jià)800元(不含增值稅),折扣后的價(jià)格為每件560元(不含增值稅),且折扣額與銷售額在同一張發(fā)票的“金額"欄中分別注明。該產(chǎn)品成本為每件400元。該批產(chǎn)品在發(fā)出時(shí),其控制權(quán)由甲公司轉(zhuǎn)移給乙公司。該產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。 要求:對(duì)甲公司上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
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實(shí)務(wù)
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速問速答同學(xué) 你好 折扣銷售額與銷售額開在同一張發(fā)票 上 按照折扣后的金額確認(rèn)收入
借:銀行存款 560*100*(1+13%) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 560*100 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))560*100*13%
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 400*100 貸:庫(kù)存商品 400*100
2021 11/25 20:32
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- 甲公司為增值稅一般納稅人,本年8月為擴(kuò)大銷售向乙公司銷售其產(chǎn)品實(shí)行8折優(yōu)惠。本次銷售產(chǎn)品100件,每件產(chǎn)品原價(jià)500元(不含增值稅),折扣后的價(jià)格為每件400元(不含增值稅),折扣額與銷售額在同一張發(fā)票的“金額”欄中分別注明,款項(xiàng)已存入銀行,該產(chǎn)品成本為每件300元。 要求:(1)計(jì)算甲公司該業(yè)務(wù)的應(yīng)納銷項(xiàng)稅額; (2)編制甲公司確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的賬務(wù)處理。 294
- 甲公司為增值稅一般納稅人,本年2月采取直接收款方式銷售A產(chǎn)品一批開具的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款600000元、增值稅額78000元。A產(chǎn)品的成本為400000元。產(chǎn)品已發(fā)出,款項(xiàng)以銀行存款收訖。甲公司將該批A產(chǎn)品的控制權(quán)于本年2月5日轉(zhuǎn)移給乙公司。【工作要求】對(duì)甲公司上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。 441
- 某公司甲產(chǎn)品銷售價(jià)目單價(jià)格為每件500元??蛻粢淮钨?gòu)買甲產(chǎn)品300件,根據(jù)規(guī)定的折扣條件,可得到10%的折扣,增值稅稅率為13%。甲產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為每件320元。 82
- 銷售甲產(chǎn)品100件,每件單價(jià)120元,銷售乙產(chǎn)品150件,每件單價(jià)100元,開出增值稅專用發(fā)票,增值稅稅率為13%產(chǎn)品已發(fā)出,收到買方開出的商業(yè)承兌匯票。 303
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查看更多- 你好 請(qǐng)問編制合并利潤(rùn)報(bào)表時(shí),按照要求在同控的情況下,假如A公司B公司為同一集團(tuán)下公司,A公司6月末從B公司購(gòu)買了全資子公司C公司,A公司增加了子公司C公司,需要合并C公司1-12月收入費(fèi)用利潤(rùn),而B公司對(duì)子公司C公司喪失控制,需要合并C公司1-6月收入費(fèi)用利潤(rùn),這樣一來(lái)1-6月的數(shù)據(jù)不是會(huì)重復(fù)計(jì)算嗎? 昨天
- 評(píng)估主體,我這么寫是不是不完整。 昨天
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