問題已解決
單位20年7月買了一輛車,21年11月賣了,買的時候是專票,賣的時候是二手車發(fā)票,這個咋做分錄
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您好,買入時是專票 借:固定資產 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 賣的時候:借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 收款時 借:銀行存款 貸:固定資產清理 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
2021 11/29 16:05
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2021 11/29 16:08
差額轉入營業(yè)外支出嗎
小麗老師 
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2021 11/29 16:13
您好,嗯嗯,是的是的,差額轉入營業(yè)外支出
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2021 11/29 16:15
老師,次月報表怎么塡
小麗老師 
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2021 11/29 16:33
您好,您是說的增值稅申報表嗎
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