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你好老師 請教下公司每月收取的水電費 記其他業(yè)務收入 對應的成本怎么結轉,分錄如何寫

84784950| 提問時間:2021 11/30 17:15
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好 借:其他業(yè)務成本 貸:銀行存款 這個水電費就是交給供電局的
2021 11/30 17:17
84784950
2021 11/30 17:22
是這樣的老師 我們公司只有一個表 分了一個表給另外一家客戶用 開票是開給我們的 然后我們又開給他們 我做賬的時候銀行存款已經扣除過這筆錢了呀 再結轉銀行存款那銀行存款不是減少了?
王超老師
2021 11/30 17:27
你這個分表的,錢給總表,也是一樣的分錄的
84784950
2021 11/30 17:30
以前就我們自己公司用 我寫的分錄是借:管理費用-水電費 應交稅費應交增值稅進項 貸:銀行存款 現在我需要怎么做分錄
王超老師
2021 11/30 17:34
借:管理費用-水電費 應交稅費應交增值稅進項 ?貸:銀行存款 其他應收款
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