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請(qǐng)教下 我們公司把土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓給另一家公司了 會(huì)計(jì)分錄怎么做

84784999| 提問時(shí)間:2021 12/02 08:56
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
您好。借銀行存款 累計(jì)攤銷 貸無形資產(chǎn) 資產(chǎn)處置損益等。
2021 12/02 08:58
玲老師
2021 12/02 08:58
您好。借銀行存款 累計(jì)攤銷 貸無形資產(chǎn) 資產(chǎn)處置損益等。 應(yīng)交稅費(fèi)
84784999
2021 12/02 09:30
我們購(gòu)入的時(shí)候是223.2萬,賣的時(shí)候是166.872萬元 累積攤銷是223200元 貸方的無形資產(chǎn)金額是寫購(gòu)入的金額吧
玲老師
2021 12/02 09:37
。無形資產(chǎn)金額寫的是賬上無形資產(chǎn)的金額。購(gòu)入時(shí)的
84784999
2021 12/02 09:58
轉(zhuǎn)讓時(shí)收入是:借 銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借:累積攤銷 資產(chǎn)減值準(zhǔn)備? 貸:無形資產(chǎn) 是這樣嗎
玲老師
2021 12/02 10:03
你好 處置損益 是記資產(chǎn)處置損益 了 不是營(yíng)業(yè)外 收入? 其他的是對(duì)的?
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