問題已解決
認(rèn)證發(fā)票的時候我們出納不知道不可以抵扣 已經(jīng)抵扣了 我做賬的時候發(fā)現(xiàn)不可以抵扣沒有做進(jìn)項 這個報稅的時候要怎么處理
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/009/47/57/97_avatar_middle.jpg?t=1651203282)
報稅時,需要按月抵扣進(jìn)項稅,同時當(dāng)月將此發(fā)票做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,在增值稅申報表附表二中間部分做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的申報,最終當(dāng)月能夠抵扣的進(jìn)項稅額就是你賬務(wù)處理的進(jìn)項稅額。
2021 12/10 15:33
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)