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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,問(wèn)一下,公司差成本發(fā)票(暫估庫(kù)存入賬部分),這個(gè)要怎么處理呢,如果沒(méi)有發(fā)票的話、
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你好,實(shí)際有購(gòu)入沒(méi)有發(fā)票的正常做就可以的,只要匯算清繳之前這個(gè)發(fā)票到了就行。
2021 12/16 09:35
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84785029 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2021 12/16 09:37
那要是是實(shí)際沒(méi)有購(gòu)入的呢
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/16 09:41
實(shí)際沒(méi)有購(gòu)入的話,你需要紅沖直接在這個(gè)月紅沖。
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