問題已解決
老師,問一下,19年有13萬的費用票需要調(diào)增,補繳企業(yè)所得稅,調(diào)增部分分錄是借營業(yè)外支出 13萬,貸以前年度損益調(diào)整--管理費用 13萬,同時 借以前年度損益調(diào)整--管理費用 13萬 貸利潤分配--未分配利潤 13萬嗎?



你好;? 你原來分錄是怎么做的。這樣好判斷怎么處理 。 你還得做 所得稅的分錄的?
2021 12/22 09:36

84784982 

2021 12/22 09:52
原來就是借管理費用13萬,貸現(xiàn)金

meizi老師 

2021 12/22 09:58
?你好 ;? ?現(xiàn)在 做 “借? ?以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅;? 借? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅;貸銀行存款? ?” 借? 利潤分配 -未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整?

84784982 

2021 12/22 10:08
13萬的費用不需要做賬務(wù)調(diào)增嗎?這筆費用沒法稅前扣除了

meizi老師 

2021 12/22 10:13
你好; 你費用是真實發(fā)生的 就不去調(diào)整賬面 。?
