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重復(fù)記賬如何處理?2021年補(bǔ)開了一張2020年已經(jīng)確認(rèn)收入的憑證,就這一事項(xiàng)2021年2月做了一張憑證,做了沖銷分錄和補(bǔ)開分錄, 借:應(yīng)收賬款-113 貸:主營業(yè)務(wù)收入-100 應(yīng)交稅費(fèi)-13 借:應(yīng)收賬款113 貸:主營業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅費(fèi)13 2021年12月需要對這張憑證進(jìn)行沖銷處理嗎?如果需要如何沖銷?
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速問速答您好,不需要,因?yàn)楹喜⒑蠖际橇?/div>
2022 01/03 16:55
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查看更多- 比如開113普票 借:應(yīng)收賬款113 貸:主營業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額13 127
- 老師,我們是一般納稅人公司,開了銷售普票113元,那是分錄是 借:應(yīng)收帳款113,貸:主營業(yè)務(wù)收入113。還是要做借:應(yīng)收賬款113,貸主營業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅費(fèi) 銷項(xiàng)稅額13 325
- 一般納稅人開給小規(guī)模納稅人的增值稅普通發(fā)票,做銷售確認(rèn)時,以下分錄對嗎? 借:應(yīng)收賬款113 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 13 96
- 老師你好。我上個月開錯了一張發(fā)票。把稅率開錯了。當(dāng)時計入的分錄是借:應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-銷賬稅費(fèi)。這個月我把它紅字沖銷了。那做憑證要怎么做? 705
- 開票收入: 借:應(yīng)收賬款-開票應(yīng)收 貸:主營業(yè)務(wù)收入-開票收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅-開票稅金 沖銷發(fā)貨收入: 借:主營業(yè)務(wù)收入-發(fā)貨收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅-發(fā)貨稅金 貸:應(yīng)收賬款-發(fā)貨應(yīng)收 老師,這筆分錄是什么意思呢? 1137