問題已解決
你好,老師我12月份做的借管理費用貸銀行存款,次年一月份才拿到專用發(fā)票我應(yīng)該怎么做會計分錄
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直接把發(fā)票附在12月憑證后邊就是了哈
2022 01/13 10:35
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2022 01/13 10:40
他有進(jìn)項稅
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 01/13 10:43
做一筆沖減管理費就完事了哈
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2022 01/13 10:53
怎么做啊老師
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 01/13 11:10
借:應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項
貸:管理費用
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