問題已解決
你好,12月,計(jì)提了應(yīng)收款,借方:應(yīng)收,貸方:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金。1月份開票了,也收到款,但是票和12月計(jì)提的金額,稅額不一樣,怎么做賬?12月計(jì)提收入多了,稅計(jì)提少了。
![](http://member.chinaacc.com/faq/faqResources/images/tx03.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
一月份紅沖無票收入然后做發(fā)票的
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
借應(yīng)收帳款
貸以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi)
2022 01/29 23:12
依依 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 01/29 23:16
以前年度調(diào)整損益可以換成主營業(yè)務(wù)收入嗎?
依依 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 01/29 23:51
一月份收到錢了,開票了。先紅沖無票收入1. 借:應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸:收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 2.再開票做賬 借:銀行存款 貸:收入 應(yīng)交稅費(fèi)。請(qǐng)問是這樣理解嗎?
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 01/30 07:50
你好可以的
可以的
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)