問題已解決
1月 銷項:200,進(jìn)項300, 計提: 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--銷項200 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅200 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅300 貸:應(yīng)交稅費---未交增值稅--進(jìn)項 300 結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 100 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅100 老師,這樣對嗎?
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你好三個分錄不用做。
2022 02/16 11:43
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 02/16 11:44
轉(zhuǎn)出未交增值稅,在借方有余額表示劉迪。
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