問(wèn)題已解決

老師,這個(gè)年初數(shù)是我接前任的賬回來(lái)填到軟件的,因之前同事手工做的賬很亂,現(xiàn)在其他應(yīng)付款不平,要調(diào)多一萬(wàn)多上去,怎么調(diào)呀?現(xiàn)在就是資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)付款不平,如果這個(gè)不調(diào)過(guò)來(lái),影響到我今年做的賬嗎?可能之前同事給的數(shù)據(jù)是錯(cuò)的,導(dǎo)致我填入系統(tǒng)后才發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,唉

84785024| 提問(wèn)時(shí)間:2022 02/28 14:05
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夢(mèng)夢(mèng)老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 調(diào)整設(shè)置賬套時(shí)候,其他應(yīng)付款的期初數(shù),把期初數(shù)錄上正確的金額,以后再往下做,以前的賬給你沒(méi)關(guān)系。
2022 02/28 14:18
84785024
2022 02/28 14:41
因?yàn)槟曛拔易隽藘善?,現(xiàn)在結(jié)賬了,我現(xiàn)在重新建賬,按我年結(jié)的賬套科目余額錄進(jìn)去了是吧?按右邊這個(gè)期末余額錄進(jìn)去就行了是嗎
夢(mèng)夢(mèng)老師
2022 02/28 14:43
你好 如果3月份建新賬套,按照2月底期末余額表的數(shù)據(jù)錄入期初數(shù)
84785024
2022 02/28 14:48
因?yàn)槲?、2月的賬還沒(méi)做,我就建賬在1月份,但金蝶的期初數(shù)據(jù)預(yù)付賬款只有借方,我年末余額在貸方,這個(gè)數(shù)應(yīng)該怎么錄呢?
夢(mèng)夢(mèng)老師
2022 02/28 15:12
你好 你如果從1月份開(kāi)始建賬,要按照2021.12月份的期末余額入系統(tǒng)作為2022.1月份的期初數(shù) 如果你的年末余額在貸方,在借方填貸方的負(fù)數(shù)
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