問題已解決
您好,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年有一比分錄做錯了,導致收入減少,利潤減少,企業(yè)所得稅少繳,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了,是不是不用動賬,只要匯算清繳的時候按照正確的財務報表,繳納這部分稅款就可以
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您好!因為是匯算清繳之前發(fā)現(xiàn)的,所以一般是要調(diào)賬的哦
2022 04/03 00:03
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2022 04/03 09:54
意思現(xiàn)在調(diào)賬,調(diào)成正確的財務報表,匯算清繳把這個正確的財務報表里面的數(shù)據(jù)填上,把這個稅補交了就可以吧 第四季度的財務報表和企業(yè)所得稅那個報表現(xiàn)在都不動了吧 要動了的話,第四季度的報表數(shù)據(jù)就不一樣了
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丁小丁老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/03 11:12
您好!是您這么理解的,不過有個問題,就是所得稅年報也是要改的,因為這個是和匯算清繳保持一致的,其他您的理解都沒錯哦
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2022 04/03 16:35
就是企業(yè)所得稅現(xiàn)在是預繳的吧,匯算清繳補上就可以了吧
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丁小丁老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/03 17:11
嗯嗯,是您這么理解的哦
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