問題已解決
老師,你還。我2021年預提了一筆費用,2022沒有發(fā)生。我在4月紅沖,致使四月份利潤高要重復交稅 匯算清繳時我已經(jīng)發(fā)這筆費用調(diào)增交稅了
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你好,當時的分錄怎么做的?
2022 04/29 09:06
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2022 04/29 09:48
老師,我當時做的分錄:借:主營業(yè)務成本15萬 貸:應付款-XX公司15萬
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/29 09:49
借應付賬款貸利潤分配,未分配利潤
匯算清繳的時候需要調(diào)整。
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2022 04/29 10:02
老師不用沖銷之前的分錄嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/29 10:04
第一個分錄就是紅沖的。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/29 10:04
只不過是跨年了,沒有沖主營業(yè)務成本,用的是利潤分配來代替的。
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2022 04/29 10:04
如果我按你教我的方法就不會造成本年利潤增多了,直接調(diào)的是所得稅后的利潤嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/29 10:10
不影響本年利潤啊
影響去年的
怎么影響本年的
22年沒有影響
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2022 04/29 10:11
老師,那我的企業(yè)所得稅就作為當期的費用嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/29 10:14
繳納的企業(yè)所得稅,企業(yè)利潤分配,未分配利潤貸應交稅費,企業(yè)所得稅也沒有做當年的成本費用。
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2022 04/29 14:15
老師,對了,忘記問你。那我匯算清繳時的財務報表是按照計提費用的報嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/29 14:18
對的是的,按照計提的來。
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