問(wèn)題已解決

我做了借管理費(fèi)用貸現(xiàn)金,因?yàn)槭且还P餐費(fèi),銀行付了會(huì)計(jì)沒(méi)入賬的,這個(gè)應(yīng)付帳款借方余額怎么處理,要處理這些呆帳!歷年來(lái)的!

84785016| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/09 10:41
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? ? ?付款了沒(méi)有做賬 ;? ?那你當(dāng)時(shí)付款是不是都了預(yù)付賬款或者其他應(yīng)收款 掛了借方 ; 你去看看? ??
2022 05/09 10:48
84785016
2022 05/09 10:54
付了款對(duì)方?jīng)]開(kāi)票給我們
84785016
2022 05/09 10:55
付了款對(duì)方?jīng)]開(kāi)票給我們,應(yīng)付帳款借方余額怎么沖平,當(dāng)時(shí)做了借應(yīng)付帳款貸銀行存款
meizi老師
2022 05/09 11:04
?你好;? 付款了? ? 如果是 成本費(fèi)用了。? 那么你做賬 比如是給客戶(hù)招待發(fā)生 餐費(fèi) ;? ? ? ?借管理費(fèi)用 -招待費(fèi) 貸 應(yīng)付賬款? ?
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