問題已解決
企業(yè)2019年是核定征收,那么是按開票收入來計算交納稅的,現(xiàn)在帳上的增值稅留的太多。怎么處理?應(yīng)該轉(zhuǎn)入哪里
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速問速答你好
你之前的增值稅進(jìn)項,都是不能抵扣的,你要轉(zhuǎn)到你們的成本里面的
2022 05/20 16:26
84785029
2022 05/20 16:30
以前的會計都沒有轉(zhuǎn)。
84785029
2022 05/20 16:31
我現(xiàn)在能不能轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里嗎?
王超老師
2022 05/20 16:36
現(xiàn)在你再轉(zhuǎn)也是可以的
84785029
2022 05/20 16:38
我看著現(xiàn)在累計下來增值稅還有8萬,全部轉(zhuǎn)營業(yè)外收入沒事吧
84785029
2022 05/20 16:39
我剛接上帳,以前的太亂了,根本沒法看,我也弄不清楚。
王超老師
2022 05/20 16:42
你這個轉(zhuǎn)為查賬征收,趁這個機(jī)會進(jìn)行調(diào)整是可以的
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