他算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額的時(shí)候,那個(gè)產(chǎn)品收入跟特許特許權(quán)使用費(fèi),還有那個(gè)接受捐贈(zèng)的收入,這個(gè)不都是要計(jì)算在應(yīng)納稅所得額里面的,然后它那個(gè)下面那一題就是在業(yè)務(wù)招待費(fèi)和廣告費(fèi)的,就是那個(gè)準(zhǔn)予扣除的里面,為啥把那個(gè)接受專政收入的那個(gè)那個(gè)100給就是不含在里面了,然后最后一道題算那個(gè)企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額的時(shí)候,然后這個(gè)100就是跟跟那個(gè)第一題一樣,它是含在里面的她跟那個(gè)第二道題算那個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)和廣告費(fèi)的時(shí)候,他為啥他不也是,就是業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)招待費(fèi),他是最高不得超過(guò)當(dāng)年?duì)I業(yè)收入的千分之五嗎?他那個(gè)營(yíng)業(yè)收入不也是就是銷售收入加特許權(quán)使用費(fèi),還有專職收入不都算當(dāng)年的營(yíng)業(yè)收入嗎?
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- 甲企業(yè)為一家居民企業(yè),本年實(shí)現(xiàn)商品銷售收入2800萬(wàn)元,發(fā)生現(xiàn)金折扣50萬(wàn)元,接受捐贈(zèng)收入50萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓無(wú)形資產(chǎn)所有權(quán)收入10萬(wàn)元。甲企業(yè)當(dāng)年實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)15萬(wàn)元、廣告費(fèi)420萬(wàn)元、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)40萬(wàn)元。要求:計(jì)算本年度甲企業(yè)在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)準(zhǔn)予扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)、廣告費(fèi)、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)的合計(jì)額。 2457
- 老師,企業(yè)所得稅匯算清繳里面的招待費(fèi)是不是按著主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和其它業(yè)務(wù)收入的合計(jì)數(shù)的千分之五計(jì)算 574
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- 老師在嗎,餐飲行業(yè)如何區(qū)別哪些是計(jì)入費(fèi)用科目的,哪些是計(jì)入成本科目的呢?? 昨天
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