問題已解決

您好,問一下,公司前期沒有賬,中途變更了股權,簽了一個債務合同,其余什么數(shù)據(jù)都沒有,現(xiàn)在要建賬,期初數(shù)應該怎么處理呢?

84784959| 提問時間:2022 08/08 10:43
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,那你申報給稅務局的是怎么申報的?零申報的嗎?
2022 08/08 10:44
郭老師
2022 08/08 10:44
是的話,你只能零申報,之前的業(yè)務可以補到這個月。
84784959
2022 08/08 10:46
現(xiàn)在建的是內賬,看申報的話數(shù)據(jù)可能不一致
郭老師
2022 08/08 10:47
那你盤點現(xiàn)有的余額來做期初。
郭老師
2022 08/08 10:47
之前的就不要管了,相當于是一刀切
84784959
2022 08/08 10:51
前期賣出去的貨物,只有成本價,還沒有確定銷售金額,應該怎么錄呢
郭老師
2022 08/08 10:51
那就在庫存商品里面待著。
84784959
2022 08/08 11:12
那期初只錄入資金,應付,其他應付,固定資產,未分配利潤,庫存嗎?沒有準確數(shù)據(jù)的估出來
郭老師
2022 08/08 11:17
你必須有準確的數(shù)據(jù),要不你做了這個內賬有什么用?
郭老師
2022 08/08 11:17
暫估個的話,你還不如不做出來也不是正確的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~