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實(shí)務(wù)
問題已解決
我司是制造業(yè)的一般納稅人,現(xiàn)在我們出口香港一筆貨物,最開始貨代說收取我司600元海運(yùn)費(fèi),現(xiàn)在貨代內(nèi)部操作的原因,不光不收取我們這600元費(fèi)用,還要倒付我們1000元。但是這1000元想要我們給他們開發(fā)票,這合理嗎?<br>這樣的操作,我們發(fā)貨人海運(yùn)費(fèi)就是負(fù)數(shù)了,如果我們給他們開發(fā)票開什么內(nèi)容,稅率是多少?
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是什么原因他要給你1000呢?
2022 08/09 21:28
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2022 08/10 09:13
老師,我認(rèn)為我們沒法給他們開發(fā)票(他們說可以開免稅貨物運(yùn)輸代理發(fā)票,我覺得我公司不適用免稅政策,而且我司沒有給他們提供貨物運(yùn)輸代理的服務(wù),不論免稅與否我司都無法開具)只要我們開發(fā)票我司就需要繳納增值稅。
對貨代而言他們是減少了當(dāng)月的收入,可以在申報稅時做負(fù)數(shù)的無票收入,不是讓我們開發(fā)票增加他們的費(fèi)用成本
不知道我這么理解對不對
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2022 08/10 09:33
因?yàn)樗麄冞@樣操作,海運(yùn)費(fèi)就是負(fù)數(shù)了
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2022 08/10 09:58
首先啊,因?yàn)槟闶菍儆谡宜隽讼嚓P(guān)的業(yè)務(wù),應(yīng)該是他會找你收錢,他給你開票,不存在你給他開票的說法,但是他現(xiàn)在又給你付了錢,那么從那個付錢的角度來講,他找你要發(fā)票也是正常的,所以說我一直就想找你確認(rèn)一下這1000塊錢是怎么來的。
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2022 08/10 10:09
就是因?yàn)樯蠄D說的他們內(nèi)部那么操作,所有造成了海運(yùn)費(fèi)是負(fù)數(shù),不光我們不用付海運(yùn)費(fèi),他們還得倒付給我們,他們不是不賺錢,是到港后跟收貨人多收,也許本來跟收貨人收500的清關(guān)費(fèi),現(xiàn)在變成要收2500,2500包含了原本的清關(guān)費(fèi)500%2b原本的海運(yùn)費(fèi)600%2b到付給我們的1000,這1000對我們來說不是營業(yè)收入,單純的算是營業(yè)外收入啊
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2022 08/10 10:19
哦,那這種情況也就是屬于這個客戶那邊多支付了,那么這種情況正常的話是屬于經(jīng)營無關(guān)的,那么應(yīng)該是放到營業(yè)外收入。
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2022 08/10 10:20
你可以和對方協(xié)商一下,之前600開的發(fā)票,讓他開一個負(fù)數(shù),把這600沖掉,另外的400考慮做營業(yè)外收入,但是你這邊作為營業(yè)外收入不開票,對方他那邊可能就沒辦法去入賬,所以這個要看你們協(xié)商一下,如果說對方執(zhí)意要你們開票,也是你們協(xié)商處理。
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2022 08/10 10:39
我要開票的話,不論發(fā)票開什么內(nèi)容都不能放在營業(yè)外收入,只能放在其他業(yè)務(wù)收入了嗎?沒有發(fā)票他們是否可以按營業(yè)外支出入賬
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2022 08/10 10:40
是的哈,不開票放營業(yè)外收入處理
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2022 08/10 10:44
如果我們雙方都按罰款入賬,他們記入營業(yè)外支出,我們記營業(yè)外收入,而且不用開發(fā)票是嗎
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2022 08/10 10:45
是的,這里沒問題的哈
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