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您好,老師。我們是餐飲服務(wù)行業(yè)。2020年疫情免稅,但是相對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額我們沒有轉(zhuǎn)出來。我們按照那個(gè)不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額公式進(jìn)行了轉(zhuǎn)出。并補(bǔ)繳了該部分稅款,但是這部分賬務(wù)該怎么處理呢

84784985| 提問時(shí)間:2022 08/17 14:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借主營業(yè)務(wù)成本或者是管理費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行
2022 08/17 14:18
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