問題已解決
股東帶資入股的固定資產(chǎn),已評估入賬了,但是有一部分固定資產(chǎn)不屬于公司的固定資產(chǎn),誤作為本公司的固定資產(chǎn),已計提折舊,該如何處理?
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同學你好
沖減了就可以
2022 10/12 15:55
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2022 10/12 15:59
那實收資本這塊也要沖減了嗎?會計做賬明細科目是借固定資產(chǎn),貸實收資本一股東,資本公積一資本溢價,但是有一部分固定資產(chǎn)不在公司,現(xiàn)在要把不是公司的固定資產(chǎn)去掉,要怎么處理呢?
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/12 16:07
同學你好
對的
要沖減
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