當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師我有個(gè)問(wèn)題想問(wèn)下,記賬憑證匯總了平了,我又結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)但是利潤(rùn)雖然平了,但是管理費(fèi)用余額不等啊,和明細(xì)賬對(duì)不上是怎么回事?謝謝老師 調(diào)整上月管理費(fèi)用了的,這月又補(bǔ)了憑證,這月一起做的匯總
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答你好,咱們?cè)僬{(diào)整上個(gè)月的管理費(fèi)用的時(shí)候,你要把管理費(fèi)用放在借方,調(diào)整借方負(fù)數(shù),不要把它放在貸方,如果放在貸方它就會(huì)識(shí)別不出來(lái)。
2022 11/03 10:56
84785000
2022 11/03 11:02
這次調(diào)整的還真有貸方的紅字,也有借方的紅字,還有轉(zhuǎn)的本年利潤(rùn),還有上月多轉(zhuǎn)的費(fèi)用
84785000
2022 11/03 11:03
老師我現(xiàn)在憑證平了,但是明細(xì)賬對(duì)不上,我下午把明細(xì)帳結(jié)了,看看是不是就差管理費(fèi)用帳不對(duì),還是都有問(wèn)題,我還有點(diǎn)懷疑我結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)的不對(duì),我下午估計(jì)還得麻煩您下[合十][合十]
李霞老師
2022 11/03 11:06
你好同學(xué),可以的,你有問(wèn)題再給我發(fā)信息。
閱讀 319