問題已解決
袁老師,請教一個問題,上個月購了兩臺筆記本也付了款,這個月才收到發(fā)票,上個月分錄借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,這樣對嗎,計提折舊乍弄
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您好,這個是屬于 借 固定資產(chǎn) 貸 預(yù)付賬款,按照三年折舊就行
2022 11/09 17:06
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2022 11/09 17:08
發(fā)票是含進項稅的,按全款折舊嗎
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 11/09 17:10
進項稅可以抵扣掉,按照5%的殘值
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2022 11/09 17:29
收到發(fā)票怎么做賬
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 11/09 17:30
借 固定資產(chǎn)? 應(yīng)交稅費 貸 預(yù)付賬款
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2022 11/09 17:42
上個月不是借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款;借:固定資產(chǎn) 貸:預(yù)付賬款。這個月收到發(fā)票,借 固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費 貸 預(yù)付賬款。這樣不對
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 11/09 17:46
你上個月就做固定資產(chǎn)了嗎?上個月收到貨物了嗎
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2022 11/10 09:53
上個月收到貨了。我本來做的是借預(yù)付賬款,貸銀行存款
只是考慮到折舊的事,不知道怎么弄了
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 11/10 10:01
等于說你上個月固定資產(chǎn)都沒有做
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2022 11/10 10:08
我們用的金蝶系統(tǒng),有固定資產(chǎn)模塊?,F(xiàn)在正在做10月份的賬,本來我也想也是按上面老師講的那樣做賬,但是筆記本上月就收到了,如果這樣做賬,那折舊就得從12月開始
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 11/10 10:11
嗯對,那你就按照入賬的下個月折舊
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