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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,問一下,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是不是每月必須做的分錄
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速問速答如果是留抵,可以不結(jié)轉(zhuǎn)
2022 11/14 10:23
84784997
2022 11/14 12:23
是留底的那不結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)每個(gè)月累計(jì)么最后怎么處理
家權(quán)老師
2022 11/14 14:33
實(shí)在想結(jié)轉(zhuǎn),就這么辦。
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)
貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
后邊的分錄根據(jù)應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額做以下分錄或者相反
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784997
2022 11/14 15:05
我前面沒結(jié)轉(zhuǎn),是不是我后面不夠留抵的時(shí)候做一張這樣的憑證啊我不是一定要現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)
家權(quán)老師
2022 11/14 15:06
不想結(jié)轉(zhuǎn),就按下邊的辦
月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)-加計(jì)抵減-上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
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