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?老師,事業(yè)單位(已注銷)把應(yīng)收賬款調(diào)入我司(國(guó)企)怎么做賬

84784958| 提問時(shí)間:2022 11/23 10:19
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
那你那邊就是借應(yīng)收賬款貸營(yíng)業(yè)外收入
2022 11/23 10:30
84784958
2022 11/23 10:57
不是借其他應(yīng)收款嗎
陳詩(shī)晗老師
2022 11/23 11:00
這個(gè)就要看人家釣給你的是什么呀,調(diào)給你的用什么科目你就用什么科目。
84784958
2022 11/23 11:11
事業(yè)單位調(diào)入給我司的是固定資產(chǎn)有賬面價(jià)值和資產(chǎn)凈值和累計(jì)折舊,我司怎么做賬
陳詩(shī)晗老師
2022 11/23 11:13
那你這一邊就是借固定資產(chǎn)同時(shí)貸,累計(jì)折舊,差額部分就放到營(yíng)業(yè)外收入,如果說(shuō)是以投資的形式,就是實(shí)收資本或資本公積。
84784958
2022 11/23 11:15
調(diào)入: 借:固定資產(chǎn)(資產(chǎn)凈值) 貸:資本公積—無(wú)償調(diào)入固定資產(chǎn) 2.調(diào)出: 借:資本公積—無(wú)償調(diào)出固定資產(chǎn)(資產(chǎn)凈值) 貸:固定資產(chǎn) 賬面價(jià)值和累計(jì)折舊不體現(xiàn)可以嗎
陳詩(shī)晗老師
2022 11/23 11:17
也可以的呀,這個(gè)主要看你們的交接文件,如果交接文件體現(xiàn)了凈值,就直接用凈值處理也可以。
84784958
2022 11/23 11:28
?老師麻煩看一下我這樣做可以
陳詩(shī)晗老師
2022 11/23 11:45
可以的,你這樣做沒問題的,可以的。
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