问题已解决
老師快遞公司你不是說他今年都是免這個增值稅的,然后我們開的是那個,我們是一般納稅人開的是普票,然后都沒有交稅,等于是稅額是零,那他這個那他這個遞減,他是按什么遞減的?因為我們等于是有進(jìn)項,但是肯定不抵扣,我們也不會認(rèn)證,然后他這個加老師快遞公司你不是說他今年都是免這個增值稅的,然后我們開的是那個,我們是一般納稅人開的是普票,然后都沒有交稅,等于是稅額是零,那他這個那他這個遞減,他是按什么遞減的?因為我們等于是有進(jìn)項,但是肯定不抵扣,我們也不會認(rèn)證,然后他這個加急遞減的這個3萬都是根據(jù)什急遞減的這個3萬都是根據(jù)什么來的???1月份開了51萬多,他這個加計遞加計遞減是不是之前的累積下來的那個數(shù)
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你好 同學(xué) 財政部 稅務(wù)總局《關(guān)于明確生活性服務(wù)業(yè)增值稅加計抵減政策的公告》(財政部 稅務(wù)總局公告2019年第87號,以下簡稱“財稅87號公告”)對生活服務(wù)業(yè)納稅人增值稅加計抵減單獨(dú)作出政策規(guī)定:2019年10月1日至2021年12月31日,允許生活性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項稅額加計15%,抵減應(yīng)納稅額(以下稱“加計抵減15%政策”)。
2022 12/08 11:09
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