問題已解決
我們公司是這么個情況,9月開始經(jīng)營,第3季度沒交所得稅,本年利潤虧損12053.36,4季度目前是盈利,4季度企業(yè)所得稅是477345.78*2.5%=11933.65嗎?
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你好,你之前年累計的利潤總額是多少?
以前年度有虧損嗎?
2022 12/13 17:14
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2022 12/13 17:20
這個是表格 有虧損
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 12/13 17:21
年年都有虧損嗎?如果沒有的話,477345.78乘以2.5%,按照這個來繳納。
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2022 12/13 17:38
本季金額如實反應(yīng)第四季度盈利情況,為什么不是本季金額乘以稅率
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 12/13 17:39
你好,因為企業(yè)所得稅是根據(jù)您累計來算的,就是跟你的工資薪金是一樣的,看年累計的收入減去年累計的扣除。
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2022 12/13 18:58
個稅一直是變多的,就是都是正數(shù),6000%2b6000%2b6000……企業(yè)所得稅就不同了,虧損會出現(xiàn)負數(shù),(-12356)%2b15809%2b45236%2b(-2389)……企業(yè)所得稅都是盈利的話,和個稅一個模式,我能理解,就是出現(xiàn)虧損了,就繞不明白了
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 12/13 18:59
那你的個稅是年累計收入吧,你看這一塊不知道嗎
企業(yè)所得稅也是年累計的收入減去年累計的扣除,只不過是你的有的扣除大于收入,
個稅他也有
以前的工資都是1萬,那你請假了之后他不就少啦,如果是發(fā)3000的話,不就會出現(xiàn)本月的收入小于扣除。
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