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這題里頭,因為未取得專票,所以接受捐贈方的會計分錄是“借:固定資產 620,貸:營業(yè)外收入 620”,如果是取得專票,接受捐贈方的會計分錄應該是“借:固定資產 548.67 應交稅費——應交增值稅(進項)71.33,貸:營業(yè)外收入620”
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2022 12/22 12:56
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這題里頭,因為未取得專票,所以接受捐贈方的會計分錄是“借:固定資產 620,貸:營業(yè)外收入 620”,如果是取得專票,接受捐贈方的會計分錄應該是“借:固定資產 548.67 應交稅費——應交增值稅(進項)71.33,貸:營業(yè)外收入620”
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