問題已解決
老師 有個問題請教下增值稅附表三提示填寫本期實際扣除金額 之前沒填過我按照紅沖金額填寫 應交稅款就不對了紅沖部分就是差額納稅吧是填寫紅沖金額這個數(shù)嗎但是填寫這個數(shù) 稅款怎么就變了呢稅款多了
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速問速答您好!本期發(fā)生額也要填寫的,你們是什么行業(yè)呢?
2023 01/15 15:19
84785017
2023 01/15 15:22
建筑行業(yè)的 老師 麻煩了
84785017
2023 01/15 15:23
麻煩老師了 謝謝
84785017
2023 01/15 15:24
填寫了后 稅款變動了 填寫紅沖的金額
84785017
2023 01/15 15:33
麻煩老師看下謝謝
丁小丁老師
2023 01/15 15:35
您好!提示那里5列是小于零的,保存時就這一個提示嗎?
84785017
2023 01/15 15:37
是的 保存就這一個提示
84785017
2023 01/15 15:38
按紅沖金額填寫 附表一的稅款增多了
丁小丁老師
2023 01/15 15:46
您好!這個表三是差額征稅才填寫的,如果你只是開了紅字發(fā)票的話,那就只要在表一反映就行了
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