問(wèn)題已解決

老師 [圖片]幫我看一下,這上個(gè)月開(kāi)的發(fā)票,錢未到。這個(gè)月錢未到,發(fā)票作廢要怎么做?

84785017| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/02 10:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
是不是寫(xiě)反了?分錄應(yīng)該是借其他應(yīng)收款,貸其他收入。
2023 02/02 10:17
郭老師
2023 02/02 10:17
是你單位的收入嗎?
84785017
2023 02/02 10:19
嗯,我講怎么都不平了跨年了,我更正就行了吧
郭老師
2023 02/02 10:22
可以的,借其他應(yīng)收款,貸非限定性凈資產(chǎn)。
84785017
2023 02/02 10:37
非限定性凈資產(chǎn)是什么 ,我們財(cái)務(wù)軟件里沒(méi)有麻煩老師了
郭老師
2023 02/02 10:38
你是什么準(zhǔn)則做賬的?
84785017
2023 02/02 10:41
事業(yè)單位性質(zhì),你剛講的我們這沒(méi)有
郭老師
2023 02/02 10:42
那就把它改成以前年度盈余。
84785017
2023 02/02 10:43
這樣可以吧老師
郭老師
2023 02/02 10:43
可以的,可以這么做的。
84785017
2023 02/02 10:45
作廢這樣可行謝謝老師
郭老師
2023 02/02 10:49
作廢的話,應(yīng)該是上面的分錄不變,金額是負(fù)數(shù)。
84785017
2023 02/02 10:52
這樣吧 麻煩老師了
郭老師
2023 02/02 10:54
可以的,可以這么做的。
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