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老師,你好,我們送去加工廠的材料,被加工廠私自挪用了反而欠我們10萬塊錢,請問要怎么做賬呢

84784995| 提問時(shí)間:2023 03/02 15:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,借應(yīng)收賬款,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)。
2023 03/02 15:44
84784995
2023 03/02 15:53
請問前期的材料已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本了,不用管嗎?老師
郭老師
2023 03/02 15:55
你好,借其他業(yè)務(wù)成本, 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。
郭老師
2023 03/02 15:56
你之前做錯(cuò)了,提前做了。
84784995
2023 03/02 16:22
可是這不是我們公司的收入呀,只是他占用我們的材料款,我們在加工廠產(chǎn)生了24萬的加工費(fèi),付了8萬,還剩16萬的加工費(fèi),拿去的原材料被加工廠挪用了25萬,就還倒差我們9萬塊錢
郭老師
2023 03/02 16:24
本來這個(gè)材料是可以加工成產(chǎn)品的,對方使用了,對方給你錢不是嗎?
郭老師
2023 03/02 16:24
你這個(gè)材料就沒有了,就沒法加工程產(chǎn)品了,你再重新買不是這個(gè)意思。
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