問題已解決

企業(yè)所得稅匯算清繳納稅調(diào)整明細表15欄業(yè)務招待費稅收金額如何計算?

Bell| 提問時間:2023 05/23 10:05
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
星河老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,CMA
同學., 企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關的業(yè)務招待費支出,按照實際發(fā)生額的60%扣除,且不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5‰。由于限額稅前扣除,超過標準部分,就會涉及到納稅調(diào)整。
2023 05/23 10:08
Bell
2023 05/23 10:10
如果我現(xiàn)帳載金額為31113元,那稅收金額是:31113*60%=18667.8元,是這樣嗎?
星河老師
2023 05/23 10:24
同學 你好 是的 是這么計算的. 還要結(jié)合你的營業(yè)收入 如果你的收入是 0 ,那么稅收金額也是 0??
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~